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中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合会2017年部门预算信息公开

时间:2017年05月15日信息来源:本站原创 点击: 【字体:

 

    第一部分  中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合会概况

    一、主要职责

    负责全市在职干部政治理论学习和时事政策教育。按照年度干部学习规划,组织编写学习资料,进行巡回辅  导和理论学习的考试、考核工作;负责开展干部理论学习培训和理论研究;配合市委、市政府中心工作进行专题调研,撰写理论文章和调研报告供领导决策;负责全市社科所属学会团体的管理、协调、指导工作,组织开展学术研讨和其他各项活动以及同各省、市社科界的联系;负责全市社科普及智力开发和优秀社科成果的评奖工作;负责办好《廊坊社会科学》刊物、日博365最新网址。按照市委宣传部要求办好廊坊大讲堂网站。

    二、部门预算单位构成职责

    中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合会部门预算为市本级预算,没有下属单位。中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合会下设3个内设机构,分别为:办公室(负责综合协调和行政工作,起草综合性文字材料;负责文书处理、档案管理、文件保管、文印、保密工作;负责财务、固定资产管理工作:负责内外联系、接待和上访工作;负责党务、人事、职称、工资和工、青、妇工作;负责离退休干部工作。)、学会部(主持市社科联日常工作,负责制定工作计划,拟定工作重点,起草工作文件、会议材料和工作总结:负责县级社科联及所属学会团体管理,和协调指导工作;负责社科知识普及、重点课题研究、人才培训、社科活动组织和管理工作;负责承办全市优秀社科成果评奖工作;负责办好《廊坊社会科学》刊物。)、教研室(负责在职干部的理论学习辅导和进行党的路线、方针、政策、形势任务的教育;围绕教学重点和重大理论与现实问题,深入开展理论研讨工作;配合有关部门,承担县(市、区)委学习中心组学习联络员和干部理论学习培训、考察、考核、考试工作;负责起草有关理论学习辅导计划、编写干部学习辅导教材、撰写学习辅导文章;负责图书资料管理工作。)。

    第二部分  中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合2017年部门预算说明

    一、中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合预算说明

    1、收入预算情况

    2017年一般公共财政预算拨款285.61万元,其中非限额补助285.61万元。

    2、支出预算情况

    2017年财政预算支出为285.61万元,其中人员经费133.4万元,日常公用经费25.01万元,项目支出127.2万元。

    2017年政府性基金预算支出预算为0。

    二、绩效预算信息情况

    2017年,市委讲师团、市社科联主要职责是认真贯彻落实中央和省、市委有关工作要求,以深入学习宣传贯彻党的十八届六中全会、省九次党代会、市六次党代会精神和迎接学习宣传党的十九大精神为主线,深入开展“加快建设创新驱动经济强市”解放思想大讨论,不断推动理论社科工作创新发展;负责全市社科所属学会团体的管理、协调、指导工作,组织开展学术研讨和其他各项活动以及同各省、市社科界的联系;办好《廊坊社会科学》刊物、日博365最新网址;按照市委宣传部要求办好廊坊大讲堂网站。

    总体绩效目标:为市委市政府科学决策和全市经济社会又好又快发展提供理论支撑和咨询服务,进一步强化,提高公众的社会科学综合素质。

    1、形势政策宣传。充分发挥讲师团工作职能,深入组织开展以宣传贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省九次党代会、市委五届十一次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神.以及社会主义核心价值观等内容的形势政策理论宣讲.

    绩效目标:推动中央和省市委的重大决策部署深入基层、深入人心。

    2、理论社科研究。坚持围绕中心,服务大局,组织精干力量以改革发展中的难点问题、百姓关注的热点问题为重点开展省市级课题研究.

绩效目标:为市委市政府科学决策献智献策。

    3、认真贯彻落实《河北省社会科学普及规定》、《廊坊市社会科学普及办法》。通过组织社科普及周等多种形式的宣传活动,增强社科宣传的吸引力,提高宣传的广泛性、时效性。

    绩效目标:提高公众的社会科学素质,充分发挥社会科学对经济社会发展的促进作用。

    4、阵地建设。加强日博365最新网址、廊坊大讲堂网站建设,进一步发挥新媒体推动工作开展的积极作用。积极建立新的社科普及示范基地,巩固完善已建基地。配备相关设施,组织开展形式多样、各具特色的社科宣传,发挥基地的辐射示范作用。加强学会管理,办好《廊坊社会科学》杂志。

    绩效目标:办好日博365最新网址、廊坊大讲堂网站建设。 办好《廊坊社会科学》杂志。

    5、人才队伍建设。深入开展“加快建设创新驱动经济强市”解放思想大讨论活动,提升干部职工思想素质和政治意识。继续推进我市新型智库建设,提升服务科学发展的能力和水平。加强对基层理论宣讲员和理论专家培训,帮助其更好地开展理论宣讲、理论研究等工作。

    绩效目标:提升理论研究水平,为全市经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信、文化自信,不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础。

    三、政府采购预算信息

    无。

    四、国有资产信息

     1、2016年末国有资产占有情况

    2016年末共有国有资产671801.45元,含流动资产250110.45元,固定资产413691元(其中车辆118000元,其他固定资产295691元),无形资产8000元。

    2、2017年我单位拟无购置情况。

    五、部门预算政府基金预算财政拨款支出情况:2017年度,无政府基金预算财政拨款。

    六、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况:2017年度,无国有资本经营预算财政拨款。

    七、其他需要说明的事项

    1、部门预算安排总体情况

     2017年预算收入为285.61万元,其中人员经费133.4万元,日常公用经费25.01万元,项目支出127.2万元。

    2、机关运行经费安排情况

    机关运行经费共计安排25.01万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、离退休人员公用经费等日常运行支出。

    3、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因说明

    2017年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.01万元,其中公务用车购置及运维费5.49万元(其中:公务用车购置费为零,公务用车运行维护费5.49万元);公务接待费0.52万元。与2016年相比,无增减变化。

    第三部分  中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合2017年部门预算情况(详见附表3-1至3-9)

    第四部分  相关名词解释

    附表3-1至3-9

    一、部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

    二、限额单位和非限额单位:限额单位是指实行财政补助限额管理的事业单位,其人员经费、日常公用经费预算由单位统筹财政补助限额和其他事业收入按政策规定自主安排。非限额单位主要是指行政机关和参照公务员制度管理事业单位,其人员经费、日常公用经费预算按照规定的支出标准测算核定。

    三、市级预算支出:由基本支出和项目支出组成。基本支出包括人员经费、日常公用经费支出、专项公用经费支出。项目支出包括社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设和政策补贴等方面的专项项目支出。

    四、政府收支分类:就是对政府收入和支出进行类别和层次划分,以全面、准确、清晰的反映政府收支活动。政府收支分类科目是编制政府预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。

    五、支出功能分类:主要反映政府各项职能活动及其政策目标。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务支出、地震灾后恢复重建支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出、其他支出、转移性支出等25大类。

    六、支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映钱是怎么花出去的。支出经济分类与功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府收支活动。我国支出经济分类设置工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股、其他支出12大类。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(作者:佚名 编辑:admin)